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棚卸資産の廃却時の仕訳

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棚卸資産の廃却時の仕訳

2010/05/12 13:21

nawatake

ちょい参加

回答数:1

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久しぶりに質問します。
今回、棚卸資産の廃却をしました。
その時の仕訳で悩んでいます。
棚卸資産を廃却した時に、廃却損で計上するのは分かりますが、
相手科目を何で処理すればよいかで悩んでいます。
私の考えは、下記のようになります。

廃却した時
棚卸廃却損 / 在庫 or  棚卸廃却損 / 期末棚卸高
の仕訳のどちらかになると思いますが。教えてください。

久しぶりに質問します。
今回、棚卸資産の廃却をしました。
その時の仕訳で悩んでいます。
棚卸資産を廃却した時に、廃却損で計上するのは分かりますが、
相手科目を何で処理すればよいかで悩んでいます。
私の考えは、下記のようになります。

廃却した時
棚卸廃却損 / 在庫 or  棚卸廃却損 / 期末棚卸高
仕訳のどちらかになると思いますが。教えてください。

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1. Re: 棚卸資産の廃却時の仕訳

2010/05/16 20:53

koensu

すごい常連さん

編集

棚卸廃却損を販管費or特別損失の区分に表示したいということでしょうか。

商品100を廃棄した後の期末棚卸高400の場合

棚卸廃棄損100/ 仕入 100
商品 400 / 期末棚卸高 400

上記のような仕訳になりますが、これでは仕入総額が表示されないので、売上原価の内訳科目の一つとして「他勘定振替高」を設定します。そうすると

棚卸廃棄損100/他勘定振替高 100
商品 400 / 期末棚卸高 400

他勘定振替高は、期末棚卸高の次に表示するのが普通です。
お考えの仕訳では
期末棚卸高と在庫の金額が一致せず、期末棚卸高と翌期首棚卸高が一致しません。

「他勘定振替高」という科目を設定すると、期末棚卸高と在庫の金額を一致させることができます。

棚卸廃却損を販管費or特別損失の区分に表示したいということでしょうか。

商品100を廃棄した後の期末棚卸高400の場合

棚卸廃棄損100/ 仕入 100
商品 400 / 期末棚卸高 400

上記のような仕訳になりますが、これでは仕入総額が表示されないので、売上原価の内訳科目の一つとして「他勘定振替高」を設定します。そうすると

棚卸廃棄損100/他勘定振替高 100
商品 400 / 期末棚卸高 400

他勘定振替高は、期末棚卸高の次に表示するのが普通です。
お考えの仕訳では
期末棚卸高と在庫の金額が一致せず、期末棚卸高と翌期首棚卸高が一致しません。

「他勘定振替高」という科目を設定すると、期末棚卸高と在庫の金額を一致させることができます。

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