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助け合い

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楽天等ポイントの処理について

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楽天等ポイントの処理について

2009/08/07 16:05

hoo

おはつ

回答数:3

編集

こんにちは、はじめまして。

経理初心者のhooです。
楽天にて出店をしたのですが、楽天ポイントの経理処理が
分からないので教えて下さい!

2点わかりません。

・お客様がポイントを使って購入した際の経理の処理はどうしたら宜しいですか?

楽天の場合、お客様がポイントを使って商品を購入した場合、
ポイントで値引きした分は翌々月に楽天から支払いがされます。
現金で支払われた分と、ポイントで支払われた分は
どの様に処理をしたらいいでしょうか?

ポイント分は売掛にしたらいいのでしょうか?

・ポイント10倍などでお客様にポイントをあげたときの処理はどうしたらいいでしょうか?

こちらは、逆に翌々月に楽天に支払いをしなくてはいけません。
販売した時点で毎回、何かしらの処理をせずに
ポイント分の請求の際にまとめて販売促進費のような形で
計上していいのでしょうか?

経理が苦手なもので、言っている事が分かりにくいかもしれませんが
2点お願い致します。

こんにちは、はじめまして。

経理初心者のhooです。
楽天にて出店をしたのですが、楽天ポイントの経理処理が
分からないので教えて下さい!

2点わかりません。

・お客様がポイントを使って購入した際の経理の処理はどうしたら宜しいですか?

楽天の場合、お客様がポイントを使って商品を購入した場合、
ポイントで値引きした分は翌々月に楽天から支払いがされます。
現金で支払われた分と、ポイントで支払われた分は
どの様に処理をしたらいいでしょうか?

ポイント分は売掛にしたらいいのでしょうか?

・ポイント10倍などでお客様にポイントをあげたときの処理はどうしたらいいでしょうか?

こちらは、逆に翌々月に楽天に支払いをしなくてはいけません。
販売した時点で毎回、何かしらの処理をせずに
ポイント分の請求の際にまとめて販売促進費のような形で
計上していいのでしょうか?

経理が苦手なもので、言っている事が分かりにくいかもしれませんが
2点お願い致します。

この質問に回答
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1. Re: 楽天等ポイントの処理について

2009/08/17 13:45

mren

積極参加

編集

私が処理するときは、次のようにしています。
○売上時にポイントをお客様が利用した場合
 売掛金/売上高
○2ケ月後くらいに通帳に入金されますよね。その時
 預金/売掛金
 この時、システムで明細がとれるので印刷して残高をチェック
 しています。
 なんだったら、売上ごとではなく、月一でこの明細から合計額を売掛金計上するだけでもよいかと思います。
 さらに、数字が少ないなら、決算期のみ計上でもかまわないかも。お好み次第ですね。私はチェックしたいので細かく計上しています。


○楽天からの請求書に載っているスーパーポイント等
 販売促進費/未払金
 同じ請求書に載っている梱包品やシステム利用料とかは別科目にしてます。

 でも、この請求書、届くの遅いんですよね。
 なので、普段は、一か月遅れの月に未払計上し、決算期のみ、ぎりぎりまでまって判明した分を未払金に入れてます。
 本当は、未払計上しなければならないんだろうなっていう分も、間に合わないものはしょうがないと会計事務所の人と割り切ることにしました。

参考までに。

 

私が処理するときは、次のようにしています。
○売上時にポイントをお客様が利用した場合
 売掛金/売上高
○2ケ月後くらいに通帳に入金されますよね。その時
 預金/売掛金
 この時、システムで明細がとれるので印刷して残高をチェック
 しています。
 なんだったら、売上ごとではなく、月一でこの明細から合計額を売掛金計上するだけでもよいかと思います。
 さらに、数字が少ないなら、決算期のみ計上でもかまわないかも。お好み次第ですね。私はチェックしたいので細かく計上しています。


○楽天からの請求書に載っているスーパーポイント等
 販売促進費/未払金
 同じ請求書に載っている梱包品やシステム利用料とかは別科目にしてます。

 でも、この請求書、届くの遅いんですよね。
 なので、普段は、一か月遅れの月に未払計上し、決算期のみ、ぎりぎりまでまって判明した分を未払金に入れてます。
 本当は、未払計上しなければならないんだろうなっていう分も、間に合わないものはしょうがないと会計事務所の人と割り切ることにしました。

参考までに。

 

返信

2. Re: 楽天等ポイントの処理について

2009/08/09 17:39

せびら

常連さん

編集

ポイントの経理経験はありませんが、レスしてみます。

ポイントに対する支払、受入のプロセスがはっきりしており、与
えたポイントの利用、残高管理も販売側では行なわないようです
ので、売上の事実と、ポイントの支払、受入の事実に基づきお書
きのような勘定科目で会計処理を行えばよろしいのではないでし
ょうか。

ポイントの支払、受入については、金額の受払時に会計処理をす
るか、金額が確定した時点(売上時期)で行なう(発生主義の処
理)か、二つの方法があると思います。

事務処理面の簡便さなどをお考えになり、継続的に行なえばどち
らの方法でも認められると思います。


ご参考に発生主義での仕訳例を書いてみます。

◆ポイントを貰って売上

現預金 / 売上
売掛金
(ポイント分)

<ポイント入金時>

現預金 / 売掛金


◆ポイントを与えて売上

現預金 / 売上
販売促進費/未払金
(ポイント10倍分)

<ポイント支払時>

未払金 / 現預金

ポイントの経理経験はありませんが、レスしてみます。

ポイントに対する支払、受入のプロセスがはっきりしており、与
えたポイントの利用、残高管理も販売側では行なわないようです
ので、売上の事実と、ポイントの支払、受入の事実に基づきお書
きのような勘定科目で会計処理を行えばよろしいのではないでし
ょうか。

ポイントの支払、受入については、金額の受払時に会計処理をす
るか、金額が確定した時点(売上時期)で行なう(発生主義の処
理)か、二つの方法があると思います。

事務処理面の簡便さなどをお考えになり、継続的に行なえばどち
らの方法でも認められると思います。


ご参考に発生主義での仕訳例を書いてみます。

◆ポイントを貰って売上

現預金 / 売上
売掛金
(ポイント分)

<ポイント入金時>

現預金 / 売掛金


◆ポイントを与えて売上

現預金 / 売上
販売促進費/未払金
(ポイント10倍分)

<ポイント支払時>

未払金 / 現預金

返信

3. 無題

2009/08/09 17:28

せびら

常連さん

編集

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