当社の決算期は8月であり、来年4/1の増税をまたぐ形となります。
よって決算時の期末商品棚卸高を算出する際、5%時仕入れた商品と8%時仕入れた商品が混在する形になります。
棚卸の際にどれが5%か8%か判別することは困難と思われます。
この場合そのようにすべきでしょうか
当社は税込み経理をしております。
当社の決算期は8月であり、来年4/1の増税をまたぐ形となります。
よって決算時の期末商品棚卸高を算出する際、5%時仕入れた商品と8%時仕入れた商品が混在する形になります。
棚卸の際にどれが5%か8%か判別することは困難と思われます。
この場合そのようにすべきでしょうか
当社は税込み経理をしております。