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買掛計上していた分の翌期の処理は?
2009/10/03 12:37
1. Re: 買掛計上していた分の翌期の処理は?
2009/10/04 16:08
ご返答いただきましてありがとうございます。
期中に発生した買掛分、未払金は期中で処理するようにしていますが、前期末で買掛金、未払金に計上したものは翌期の期中支払時には前期末に計上していた経費科目で処理をし、期末で買掛金、未払い金を消去する処理にしています。その方がわかりやすいかなと思いまして。
efuさんの言われるように確かに期末に振替の仕訳をするのは面倒なのですが・・・この方法ですと、仕入値引処理も期末で振替処理をすることになりますね。
ご返答いただきましてありがとうございます。
期中に発生した買掛分、未払金は期中で処理するようにしていますが、前期末で買掛金、未払金に計上したものは翌期の期中支払時には前期末に計上していた経費科目で処理をし、期末で買掛金、未払い金を消去する処理にしています。その方がわかりやすいかなと思いまして。
efuさんの言われるように確かに期末に振替の仕訳をするのは面倒なのですが・・・この方法ですと、仕入値引処理も期末で振替処理をすることになりますね。
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2. Re: 買掛計上していた分の翌期の処理は?
2009/10/03 22:03
差額分は仕入値引で構いません。ただ、前期の仕入れ買掛金を翌期の期末まで置いておく理由がわかりません。支払いをした段階で買掛金を消却するほうが分かりやすくないですか?
期末処理として未払金計上したものは翌期の期末に前期の未払金を消却し、新たに今期の未払金を計上しますが、通常の取引としての買掛金、未払金はその支払いが終了した段階で消却するのが普通ではないでしょうか。
差額分は仕入値引で構いません。ただ、前期の仕入れ買掛金を翌期の期末まで置いておく理由がわかりません。支払いをした段階で買掛金を消却するほうが分かりやすくないですか?
期末処理として未払金計上したものは翌期の期末に前期の未払金を消却し、新たに今期の未払金を計上しますが、通常の取引としての買掛金、未払金はその支払いが終了した段階で消却するのが普通ではないでしょうか。
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