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悩んでおります。
期末に実地棚卸しを行い、その後に商品の処分をすることになりました。当然、処分対象の商品も期末在庫に含まれております。
このときの仕訳は、
期末棚卸し高/仕入
商品処分損/他勘定振替
で良いのでしょうか。
初歩の質問ですがよろしくお願いします。
悩んでおります。
期末に実地棚卸しを行い、その後に商品の処分をすることになりました。当然、処分対象の商品も期末在庫に含まれております。
このときの仕訳は、
期末棚卸し高/仕入
商品処分損/他勘定振替
で良いのでしょうか。
初歩の質問ですがよろしくお願いします。