お世話さまです。
今回、お客様で現在使用している業務システム(他社のもの)を
パッケージソフトに置き換えるということで、
パソコン100万を他社から購入、
パッケージソフト&導入指導200万を弊社から購入します。
現在使用中のシステムはリース残が200万ほどあります。
他社分100万、弊社分200万、お客様リース残200万
をお客様が自社リース(販売元は弊社)という形で
リース会社と契約したいという相談を受けました。
ですのでリース会社より弊社へ500万振り込まれます。
この中から300万をお客様に返し、お客様がそのお金でPC分の
支払いと、リース残の精算を行いたいということです。
実際弊社の売上は200万です。
できれば、お客様へ解す300万を売上として計上するのは
避けたいのですが、どのような処理をしたらよいのでしょうか?
また売掛処理、入金処理、およびお客さまへ300万を返すという
仕訳はどのようにするのでしょか?
お世話さまです。
今回、お客様で現在使用している業務システム(他社のもの)を
パッケージソフトに置き換えるということで、
パソコン100万を他社から購入、
パッケージソフト&導入指導200万を弊社から購入します。
現在使用中のシステムはリース残が200万ほどあります。
他社分100万、弊社分200万、お客様リース残200万
をお客様が自社リース(販売元は弊社)という形で
リース会社と契約したいという相談を受けました。
ですのでリース会社より弊社へ500万振り込まれます。
この中から300万をお客様に返し、お客様がそのお金でPC分の
支払いと、リース残の精算を行いたいということです。
実際弊社の売上は200万です。
できれば、お客様へ解す300万を売上として計上するのは
避けたいのですが、どのような処理をしたらよいのでしょうか?
また売掛処理、入金処理、およびお客さまへ300万を返すという
仕訳はどのようにするのでしょか?