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助け合い

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仕訳等を教えください。

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仕訳等を教えください。

2008/11/06 09:16

aoisora

おはつ

回答数:1

編集

次のような場合どういう仕訳をすれば宜しいでしょうか。
5月に商品(30万円)を販売し、(借方)売掛金300000、(貸方)売上300000と仕訳をしました。その後一部3万円が入金となり、(借方)現金30000、(貸方)売掛金30000と仕訳をいれ、現在27万円の売掛残となっています。ところが、先日その客先からもう残金は支払うことができないので、商品を引き上げてくれと連絡があり、引き上げました。(その商品は、中古商品と販売は可能)
どうぞよろしくお願いいたします。

次のような場合どういう仕訳をすれば宜しいでしょうか。
5月に商品(30万円)を販売し、(借方)売掛金300000、(貸方)売上300000と仕訳をしました。その後一部3万円が入金となり、(借方)現金30000、(貸方)売掛金30000と仕訳をいれ、現在27万円の売掛残となっています。ところが、先日その客先からもう残金は支払うことができないので、商品を引き上げてくれと連絡があり、引き上げました。(その商品は、中古商品と販売は可能)
どうぞよろしくお願いいたします。

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回答

Re: 仕訳等を教えください。

2008/11/06 19:36

THER

おはつ

編集

こんにちわ

ご質問の件ですが、私はこのようにしていますよ

売り上げた期中でそのようなことがあった場合
売上/売掛金

期をまたぐ場合
雑損失/売掛金

その商品は期末棚卸しとして計上しています。

こんにちわ

ご質問の件ですが、私はこのようにしていますよ

売り上げた期中でそのようなことがあった場合
売上/売掛金

期をまたぐ場合
雑損失/売掛金

その商品は期末棚卸しとして計上しています。

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1. Re: 仕訳等を教えください。

2008/11/06 19:36

THER

おはつ

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こんにちわ

ご質問の件ですが、私はこのようにしていますよ

売り上げた期中でそのようなことがあった場合
売上/売掛金

期をまたぐ場合
雑損失/売掛金

その商品は期末棚卸しとして計上しています。

こんにちわ

ご質問の件ですが、私はこのようにしていますよ

売り上げた期中でそのようなことがあった場合
売上/売掛金

期をまたぐ場合
雑損失/売掛金

その商品は期末棚卸しとして計上しています。

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