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前期の二重払いの処理について

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前期の二重払いの処理について

2008/07/05 01:08

kanan34

おはつ

回答数:1

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決算後の書類を整理していたら、前期経理処理で
二重払いをしていることがわかりました。
同じ人への同日分の報酬を複数の担当が別々に
処理をしていたようです。

各種団体のようなところなので、税の申告等は
ありませんし、該当の方へは返金のご連絡と、
税務署に既に源泉税は納付しているので還付の
申請が必要かとは思いますが、やはり決算を
やりなおすべきでしょうか。
それとも今期で経理処理できるものなのでしょうか。

私も初心者な上、このようなことが起きたことが
ないので、どうしたらよいか悩んでいます。
先輩方のお知恵をお借りしたいと思います。
よろしくお願いします。

決算後の書類を整理していたら、前期経理処理で
二重払いをしていることがわかりました。
同じ人への同日分の報酬を複数の担当が別々に
処理をしていたようです。

各種団体のようなところなので、税の申告等は
ありませんし、該当の方へは返金のご連絡と、
税務署に既に源泉税は納付しているので還付の
申請が必要かとは思いますが、やはり決算
やりなおすべきでしょうか。
それとも今期で経理処理できるものなのでしょうか。

私も初心者な上、このようなことが起きたことが
ないので、どうしたらよいか悩んでいます。
先輩方のお知恵をお借りしたいと思います。
よろしくお願いします。

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1. Re: 前期の二重払いの処理について

2008/07/07 17:55

rainbow

ちょい参加

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あまり自信はありませんが。。。

決算をやり直す必要はないです。

税務署に既に源泉税は納付しているので還付の申請をし
当人より入金されたら、
費用のマイナス計上でどうでしょう。
(毎月計上しているものでしたら、)

もしくは、入金された時に
当座預金 /前期損益修正益

とする。

私なら、(もし毎月計上しているものでしたら)
費用のマイナス計上をしていまいます・・・・


あまり自信はありませんが。。。

決算をやり直す必要はないです。

税務署に既に源泉税は納付しているので還付の申請をし
当人より入金されたら、
費用のマイナス計上でどうでしょう。
(毎月計上しているものでしたら、)

もしくは、入金された時に
当座預金 /前期損益修正益

とする。

私なら、(もし毎月計上しているものでしたら)
費用のマイナス計上をしていまいます・・・・

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