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助け合い

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教えて下さい

2011/07/04 11:24

ZUNCHAN

積極参加

回答数:3

編集

処理の方法がわかりません。教えて下さい。
前期売掛金の内、クレームが発生し、今期に入って入金があるのですが、クレームで売上戻りと成ります。
同じ期中なら、売上戻りの勘定で処理出来るんでしょうが、期をまたがっての処理と成りました。

どのように仕訳するのか教えて下さい。
宜しく御願いします。

処理の方法がわかりません。教えて下さい。
前期売掛金の内、クレームが発生し、今期に入って入金があるのですが、クレームで売上戻りと成ります。
同じ期中なら、売上戻りの勘定で処理出来るんでしょうが、期をまたがっての処理と成りました。

どのように仕訳するのか教えて下さい。
宜しく御願いします。

この質問に回答
回答

Re: 教えて下さい

2011/07/08 09:06

ZUNCHAN

積極参加

編集

もう少し、詳しく教えて頂けませんか。
例えば、その売掛金の入金額が1万円とします。

前期売上計上時、
売上 10,000
売上原価 8,000
粗利 2,000とした場合、

今期で売掛金10,000が入金されないとなれば、
どのように仕訳するのか教えて下さい

相手勘定???10,000/売掛金 10,000
↑が、「前期損益修正損」でいいのですか?

もう少し、詳しく教えて頂けませんか。
例えば、その売掛金の入金額が1万円とします。

前期売上計上時、
売上 10,000
売上原価 8,000
粗利 2,000とした場合、

今期で売掛金10,000が入金されないとなれば、
どのように仕訳するのか教えて下さい

相手勘定???10,000/売掛金 10,000
↑が、「前期損益修正損」でいいのですか?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ZUNCHAN 2011/07/04 11:24
1 SONIC 2011/07/05 14:11
2 ZUNCHAN 2011/07/08 09:02
3
Re: 教えて下さい
ZUNCHAN 2011/07/08 09:06