jet

おはつ

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売上の訂正の処理を行なったときの仕訳に関する質問です。

販売管理のシステムから、会計システムへデータを連携させているのですが
今まで仕訳を特に気にせず、販売管理のシステムの初期設定どおりに行っていたため
この仕訳方法で、正しかったのかどうかが気になります。


例)ある商品を単価150円、100個売り上げたとします。

売上時の仕訳は


 売掛金 15,000 / 売上高 15,000


ところが単価に誤りがあり、本来は単価100円で販売するのが正しかった場合に
赤・黒処理で訂正をしていました。


ただし、「赤」に該当する処理の仕訳を


 売上値引戻り高 15,000 / 売掛金 15,000


で、処理を行なっていたのです。

その後の「黒」の計上は、そのまま


 売掛金 10,000 / 売上高 10,000


としていました。


本来であれば、「赤」に該当する仕訳としては

 売上高 15,000 / 売掛金 15,000

とすべきところだったとは思うのですが・・・。

売上の訂正の処理を行なったときの仕訳に関する質問です。

販売管理のシステムから、会計システムへデータを連携させているのですが
今まで仕訳を特に気にせず、販売管理のシステムの初期設定どおりに行っていたため
この仕訳方法で、正しかったのかどうかが気になります。


例)ある商品を単価150円、100個売り上げたとします。

売上時の仕訳


 売掛金 15,000 / 売上高 15,000


ところが単価に誤りがあり、本来は単価100円で販売するのが正しかった場合に
赤・黒処理で訂正をしていました。


ただし、「赤」に該当する処理の仕訳


 売上値引戻り高 15,000 / 売掛金 15,000


で、処理を行なっていたのです。

その後の「黒」の計上は、そのまま


 売掛金 10,000 / 売上高 10,000


としていました。


本来であれば、「赤」に該当する仕訳としては

 売上高 15,000 / 売掛金 15,000

とすべきところだったとは思うのですが・・・。