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親会社の窓口業務

質問 回答受付中

親会社の窓口業務

2007/06/08 11:20

kemikemi

常連さん

回答数:4

編集

こんにちは!

弊社は子会社です。
先日、ある会社の営業権を親会社が買い取って、その窓口業務をしています(もともと行っている業務に加えてやっています)。
お客さんへの売上は弊社であげて、お客さんからの入金も弊社の口座にあります。
それで、月末に売上を集計して、親会社に、その月の売上をそっくりそのまま渡して、弊社は親会社から、窓口手数料月10万円もらっています。
売上を親会社に渡すという仕訳をどのようにするか悩んでいます。

通常の売上は、売掛金/売上
入金は、預金/売掛金

というふうにしています。

売上を渡す仕訳は、売上/預金

とすると、売掛金残がおかしくなりますよね・・・
どうしたら、よいでしょうか・・・
よろしくお願いいたします。

こんにちは!

弊社は子会社です。
先日、ある会社の営業権を親会社が買い取って、その窓口業務をしています(もともと行っている業務に加えてやっています)。
お客さんへの売上は弊社であげて、お客さんからの入金も弊社の口座にあります。
それで、月末に売上を集計して、親会社に、その月の売上をそっくりそのまま渡して、弊社は親会社から、窓口手数料月10万円もらっています。
売上を親会社に渡すという仕訳をどのようにするか悩んでいます。

通常の売上は、売掛金/売上
入金は、預金/売掛金

というふうにしています。

売上を渡す仕訳は、売上/預金

とすると、売掛金残がおかしくなりますよね・・・
どうしたら、よいでしょうか・・・
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 親会社の窓口業務

2007/06/08 14:21

kemikemi

常連さん

編集

nishi1225さん、早速、ご返信ありがとうございます。

弊社は、子会社というか、関連会社です。
顧客との取引は、弊社でしています。

弊社の総売上のうちの、窓口業務分の売上をピックアップして、渡しているのですが、「売上割戻」って、売上のマイナスってことでしょうか?「売上割戻」にしても、もともとの弊社の業務の売上と売掛金に影響はないでしょうか・・・

弊社の総売上 売掛金/売上 1,000,000 とすると
       預金/売掛金 1,000,000 この時点では、残高0

そこに、売上割戻で、例えば、500,000円がはいると、

売上割戻/預金 500,000 とすると、

売掛金がおかしくならないか、心配です・・・
おかしいことにはならないでしょうか・・・





nishi1225さん、早速、ご返信ありがとうございます。

弊社は、子会社というか、関連会社です。
顧客との取引は、弊社でしています。

弊社の総売上のうちの、窓口業務分の売上をピックアップして、渡しているのですが、「売上割戻」って、売上のマイナスってことでしょうか?「売上割戻」にしても、もともとの弊社の業務の売上と売掛金に影響はないでしょうか・・・

弊社の総売上 売掛金/売上 1,000,000 とすると
       預金/売掛金 1,000,000 この時点では、残高0

そこに、売上割戻で、例えば、500,000円がはいると、

売上割戻/預金 500,000 とすると、

売掛金がおかしくならないか、心配です・・・
おかしいことにはならないでしょうか・・・





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1. Re: 親会社の窓口業務

2007/06/08 12:56

nishi1225

常連さん

編集

顧客との取引は「子会社」、「親会社」のどちらでしょうか。

「子会社」の場合、
  対顧客は通常通り
    売掛金/売上
    預金/売掛金
  対親会社は、仕入=売上となり
    仕入/買掛金
    買掛金/預金
    預金/仕入割戻 10万円
とできるかと思います。

一方、親会社は子会社に対して、
  売掛金/売上
  預金/売掛金
  売上割戻/預金 10万円
とし、連結時には親子間の売上・仕入、売上割戻・仕入割戻を相殺するというのはいかがでしょうか。

ということで、親会社とどのように処理するか決める必要があります。

顧客との取引は「子会社」、「親会社」のどちらでしょうか。

「子会社」の場合、
  対顧客は通常通り
    売掛金/売上
    預金/売掛金
  対親会社は、仕入=売上となり
    仕入/買掛金
    買掛金/預金
    預金/仕入割戻 10万円
とできるかと思います。

一方、親会社は子会社に対して、
  売掛金/売上
  預金/売掛金
  売上割戻/預金 10万円
とし、連結時には親子間の売上・仕入、売上割戻・仕入割戻を相殺するというのはいかがでしょうか。

ということで、親会社とどのように処理するか決める必要があります。

返信

2. Re: 親会社の窓口業務

2007/06/08 13:04

さーしゃ

すごい常連さん

編集

こんにちはー。

お悩みの件ですが、kemikemiさんの親会社へ売上金を渡す際の仕訳で、最初に仕訳した売掛の相手勘定が消えますよね。
と言うことは、結局この「売上」と言うのはあくまで一時的なもので、実質親の売上になるってことですよね。

だとすればで、以下提案です。

まず、「関係会社債権債務」みたいな勘定をひとつ作ってみる

で、

子側
売掛計上時 売掛金 / 関係会社債務
売掛入金時 預金 / 売掛金
親への送金 関係会社債務 / 預金

親側
売上計上時 関係会社債権 / 売上
子から入金 預金 / 関係会社債権

とかすると、子側で「売掛金の管理」、親側で「売上の管理」みたいな感じで、親子間の債権債務の残高を追えばお互いチェックを掛け合えるしそこそこうまく回るんじゃないかなと。

あくまでも提案ですので、参考程度に読んでいただけたら幸いですー。


。。。って、すでにもっと参考になりそうなレスを付けてくださってたみたいですね。
失礼しましたー。

こんにちはー。

お悩みの件ですが、kemikemiさんの親会社へ売上金を渡す際の仕訳で、最初に仕訳した売掛の相手勘定が消えますよね。
と言うことは、結局この「売上」と言うのはあくまで一時的なもので、実質親の売上になるってことですよね。

だとすればで、以下提案です。

まず、「関係会社債債務」みたいな勘定をひとつ作ってみる

で、

子側
売掛計上時 売掛金 / 関係会社債
売掛入金時 預金 / 売掛金
親への送金 関係会社債務 / 預金

親側
売上計上時 関係会社債権 / 売上
子から入金 預金 / 関係会社債

とかすると、子側で「売掛金の管理」、親側で「売上の管理」みたいな感じで、親子間の債権債務の残高を追えばお互いチェックを掛け合えるしそこそこうまく回るんじゃないかなと。

あくまでも提案ですので、参考程度に読んでいただけたら幸いですー。


。。。って、すでにもっと参考になりそうなレスを付けてくださってたみたいですね。
失礼しましたー。

返信

3. Re: 親会社の窓口業務

2007/06/08 14:21

kemikemi

常連さん

編集

nishi1225さん、早速、ご返信ありがとうございます。

弊社は、子会社というか、関連会社です。
顧客との取引は、弊社でしています。

弊社の総売上のうちの、窓口業務分の売上をピックアップして、渡しているのですが、「売上割戻」って、売上のマイナスってことでしょうか?「売上割戻」にしても、もともとの弊社の業務の売上と売掛金に影響はないでしょうか・・・

弊社の総売上 売掛金/売上 1,000,000 とすると
       預金/売掛金 1,000,000 この時点では、残高0

そこに、売上割戻で、例えば、500,000円がはいると、

売上割戻/預金 500,000 とすると、

売掛金がおかしくならないか、心配です・・・
おかしいことにはならないでしょうか・・・





nishi1225さん、早速、ご返信ありがとうございます。

弊社は、子会社というか、関連会社です。
顧客との取引は、弊社でしています。

弊社の総売上のうちの、窓口業務分の売上をピックアップして、渡しているのですが、「売上割戻」って、売上のマイナスってことでしょうか?「売上割戻」にしても、もともとの弊社の業務の売上と売掛金に影響はないでしょうか・・・

弊社の総売上 売掛金/売上 1,000,000 とすると
       預金/売掛金 1,000,000 この時点では、残高0

そこに、売上割戻で、例えば、500,000円がはいると、

売上割戻/預金 500,000 とすると、

売掛金がおかしくならないか、心配です・・・
おかしいことにはならないでしょうか・・・





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4. Re: 親会社の窓口業務

2007/06/08 16:34

DISKY

すごい常連さん

編集

kemikemiさんのいう「取引」がどういうものなのか分からないのでハッキリとは言えませんが、委託販売のような形式なのでしょうか?
もしそうであれば委託販売の会計方法をそのまま適用すればいいのではないかと思いますが。

kemikemiさんのいう「取引」がどういうものなのか分からないのでハッキリとは言えませんが、委託販売のような形式なのでしょうか?
もしそうであれば委託販売の会計方法をそのまま適用すればいいのではないかと思いますが。

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