前期に16万円の備品を購入したのですが、誤って器具什器/預金で支払いを済ませ、仕訳を起こしてしまいました。
そのまま気づかず決算を終えてしまい、今期に入ってしまいました。
通常なら固定資産の器具備品/預金で良いと思うのですが、期をまたいでしまったのでどう修正をしたら良いのか分かりません。
今期で固定資産に計上し、前期の分も含めて減価償却もしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?
どなたか良きアドバイスを宜しくお願いいたします。
前期に16万円の備品を購入したのですが、誤って器具什器/預金で支払いを済ませ、仕訳を起こしてしまいました。
そのまま気づかず決算を終えてしまい、今期に入ってしまいました。
通常なら固定資産の器具備品/預金で良いと思うのですが、期をまたいでしまったのでどう修正をしたら良いのか分かりません。
今期で固定資産に計上し、前期の分も含めて減価償却もしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?
どなたか良きアドバイスを宜しくお願いいたします。