•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

仕掛品

質問 回答受付中

仕掛品

2008/02/25 15:37

karakoro

おはつ

回答数:7

編集

当社決算(2月)につき教えて頂きたいことがあります。

売上げ=3月
仕入れ=2月 12万円 この分は仕掛品として処理しようと思います。

2月末 仕掛品 120,000 / 期末商品棚卸高 120,000

ここまではわかるのですが、
その12万円の金額(税込126,000)を3月に入って支払う時の仕訳はどうなるのでしょうか?

買掛金 120,000 / 現金 120,000 でいいのでしょうか?

後、次の決算の時の仕訳はどうなるのでしょうか?

期首商品棚卸高 120,000 /仕掛品 120,000 でしょうか?
初心者の為、仕掛品の仕訳がよくわかりません。。
どなたかご教授お願い致します。

当社決算(2月)につき教えて頂きたいことがあります。

売上げ=3月
仕入れ=2月 12万円 この分は仕掛品として処理しようと思います。

2月末 仕掛品 120,000 / 期末商品棚卸高 120,000

ここまではわかるのですが、
その12万円の金額(税込126,000)を3月に入って支払う時の仕訳はどうなるのでしょうか?

買掛金 120,000 / 現金 120,000 でいいのでしょうか?

後、次の決算の時の仕訳はどうなるのでしょうか?

期首商品棚卸高 120,000 /仕掛品 120,000 でしょうか?
初心者の為、仕掛品仕訳がよくわかりません。。
どなたかご教授お願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 仕掛品

2008/02/27 09:10

DISKY

すごい常連さん

編集

商品仕入時
仕入/現金等

商品引渡し時
仕掛品/仕入

売上請求時
売掛金/売上

といった流れということですね。仕掛品勘定の本来の使い方ではありませんが、そういう処理を続けていたのであればそのまま継続していただいてよいと思います。
2月(期末直前)に商品を引き渡したが、売上を請求するのは3月(翌期首)に入ってから、というのであればお書きのように期末決算処理として「期末棚卸商品/仕掛品」という処理で正しいと思います。後は翌期にこれを戻し入れるわけですが、期末決算処理ということでまとめてもいいと思いますし、takaさんご指摘のように売上計上時に戻し入れておくほうがよりよいだろうと思います(月次損益が把握できるようになります)。

商品仕入時
仕入/現金

商品引渡し時
仕掛品/仕入

売上請求時
売掛金/売上

といった流れということですね。仕掛品勘定の本来の使い方ではありませんが、そういう処理を続けていたのであればそのまま継続していただいてよいと思います。
2月(期末直前)に商品を引き渡したが、売上を請求するのは3月(翌期首)に入ってから、というのであればお書きのように期末決算処理として「期末棚卸商品/仕掛品」という処理で正しいと思います。後は翌期にこれを戻し入れるわけですが、期末決算処理ということでまとめてもいいと思いますし、takaさんご指摘のように売上計上時に戻し入れておくほうがよりよいだろうと思います(月次損益が把握できるようになります)。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 karakoro 2008/02/25 15:37
1 伊藤英明 2008/02/25 16:31
2 DISKY 2008/02/25 16:36
3 maikero 2008/02/26 13:58
4 karakoro 2008/02/26 15:56
5 消費税法 2008/02/26 16:30
6
Re: 仕掛品
DISKY 2008/02/27 09:10
7 maikero 2008/02/27 14:23