gizmo

おはつ

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いつも勉強させて頂いてます。

休憩時間に給湯室のスレで爆笑してしまい、同僚に変な目で見られたgizmoです。

タイトルの件なのですが。

外国企業へのサービスの所得に対して、外国法人税と、Business Tax(営業税?)を収めました。

外国法人税の控除を受けようと思うのですが、Business Tax はどう処理べきなのでしょう?

控除対象の範囲において、Business Taxは該当しなさそうな気がしたんですが、実際の仕訳はどうすれば良いのかわかりません。

租税条約がうんたらかんたら・・・損金処理したらまずいですかね・・・。

いつも勉強させて頂いてます。

休憩時間に給湯室のスレで爆笑してしまい、同僚に変な目で見られたgizmoです。

タイトルの件なのですが。

外国企業へのサービスの所得に対して、外国法人税と、Business Tax(営業税?)を収めました。

外国法人税の控除を受けようと思うのですが、Business Tax はどう処理べきなのでしょう?

控除対象の範囲において、Business Taxは該当しなさそうな気がしたんですが、実際の仕訳はどうすれば良いのかわかりません。

租税条約がうんたらかんたら・・・損金処理したらまずいですかね・・・。