疑問なんですが教えてください。
来期支払う法人税を今期の決算仕訳で
法人税等/未払法人税等
で仕分けをするのですよね。
その金額を出す際の計算は・・・。
その仕分けをする前の損益ってことですよね。
(ちがいましたっけ?)
でも、未払法人税は負債になるのだから、当然その金額が入ると貸借、損益計算書とも金額に変更がでますよね。
前期法人の半年分だけあったのですが実は、未払いで仕分けをそこねてるので今期もしなくていいかなあって思ってます。
通常はするのですよね。
申し訳ありませんが、どのようにすればよろしうのでしょうかどなたか教えていただきたいと思います。 :-( :-? :-?
疑問なんですが教えてください。
来期支払う法人税を今期の決算仕訳で
法人税等/未払法人税等
で仕分けをするのですよね。
その金額を出す際の計算は・・・。
その仕分けをする前の損益ってことですよね。
(ちがいましたっけ?)
でも、未払法人税は負債になるのだから、当然その金額が入ると貸借、損益計算書とも金額に変更がでますよね。
前期法人の半年分だけあったのですが実は、未払いで仕分けをそこねてるので今期もしなくていいかなあって思ってます。
通常はするのですよね。
申し訳ありませんが、どのようにすればよろしうのでしょうかどなたか教えていただきたいと思います。 :-( :-? :-?