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公益法人の前期損益修正について教えてください

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公益法人の前期損益修正について教えてください

2005/03/25 18:27

honehone

おはつ

回答数:5

編集

公益法人会計(ストック式)について教えてください。
前期に経費として処理した中に資産計上すべき部分が含まれていることが判明したのですが、当期に修正する場合どのような会計処理をすべきなのか見当がつきません。通常の企業会計であれば

  固定資産/前期損益修正益

と仕訳するべきなのでしょうが、公益法人会計の性質上「前期損益修正益」という科目は馴染まない様な気がします。
収支計算には関係せず、資産の増加だけなので、単純に

  固定資産/固定資産購入額

としてしまって良いものなのでしょうか?
どなたかご教示下さい。宜しくお願いいたします。

公益法人会計ストック式)について教えてください。
前期に経費として処理した中に資産計上すべき部分が含まれていることが判明したのですが、当期に修正する場合どのような会計処理をすべきなのか見当がつきません。通常の企業会計であれば

  固定資産/前期損益修正益

と仕訳するべきなのでしょうが、公益法人会計の性質上「前期損益修正益」という科目は馴染まない様な気がします。
収支計算には関係せず、資産の増加だけなので、単純に

  固定資産固定資産購入額

としてしまって良いものなのでしょうか?
どなたかご教示下さい。宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 公益法人の前期損益修正について教えてください

2005/04/02 12:49

ソアラ

積極参加

編集

「次期繰越収支差額×× 雑収入××」では、
だめでしょうかね。
過年度減価償却不足分は、
「雑損失×× 次期繰越収支差額××」ということで。
あと「減価償却引当」のしわけですか?

 わからんくせに、レスしてしまって、ちょっと後悔して
おります。でも、現状よりマイナスはないということで、
お許しあれ。

「次期繰越収支差額×× 雑収入××」では、
だめでしょうかね。
過年度減価償却不足分は、
雑損失×× 次期繰越収支差額××」ということで。
あと「減価償却引当」のしわけですか?

 わからんくせに、レスしてしまって、ちょっと後悔して
おります。でも、現状よりマイナスはないということで、
お許しあれ。

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0 honehone 2005/03/25 18:27
1 ソアラ 2005/03/28 18:12
2 honehone 2005/03/30 15:19
3
Re: 公益法人の前期損益修正について教えてください
ソアラ 2005/04/02 12:49
4 むむむ 2005/04/02 13:41
5 honehone 2005/05/02 15:01