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決算期の売掛金について

質問 回答受付中

決算期の売掛金について

2017/12/05 11:18

みいた

おはつ

回答数:4

編集

よろしくお願いします。

11月決算月なのですが、11月末締めで納品済の代金を請求する予定でしたが、

先方の注文の発行の遅れで12月末締で請求することになってしまいました。

この場合、未請求分の決算仕訳は、

売掛金で計上するのでしょうか?

仕掛品で計上するのでしょうか?

なんだかこんがらがってしまい。。。

売掛でいいとは思うのですが、そうすると残高確認書に差異が出るので

どうしたらいいのか悩んでしまいました。

どなかた教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

11月決算月なのですが、11月末締めで納品済の代金を請求する予定でしたが、

先方の注文の発行の遅れで12月末締で請求することになってしまいました。

この場合、未請求分の決算仕訳は、

売掛金で計上するのでしょうか?

仕掛品で計上するのでしょうか?

なんだかこんがらがってしまい。。。

売掛でいいとは思うのですが、そうすると残高確認書に差異が出るので

どうしたらいいのか悩んでしまいました。

どなかた教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re:Re:Re:決算期の売掛金について

2017/12/09 14:31

efu

すごい常連さん

編集

先方がどのような処理をしていようが貴社として納品が完了した時が売り上げを計上すべき時です。

決算期以外の月なら売上げを先方に合して翌月に計上しても問題はありませんが、決算期だけはそういう訳にはいきません。税務署に利益操作を疑われないようにしましょう。

先方がどのような処理をしていようが貴社として納品が完了した時が売り上げを計上すべき時です。

決算期以外の月なら売上げを先方に合して翌月に計上しても問題はありませんが、決算期だけはそういう訳にはいきません。税務署に利益操作を疑われないようにしましょう。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 みいた 2017/12/05 11:18
1 efu 2017/12/05 17:09
2 hirosuzu64 2017/12/07 09:53
3 みいた 2017/12/08 14:25
4
Re:Re:Re:決算期の売掛金について
efu 2017/12/09 14:31

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