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決算期の売掛金について

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決算期の売掛金について

2017/12/05 11:18

みいた

おはつ

回答数:4

編集

よろしくお願いします。

11月決算月なのですが、11月末締めで納品済の代金を請求する予定でしたが、

先方の注文の発行の遅れで12月末締で請求することになってしまいました。

この場合、未請求分の決算仕訳は、

売掛金で計上するのでしょうか?

仕掛品で計上するのでしょうか?

なんだかこんがらがってしまい。。。

売掛でいいとは思うのですが、そうすると残高確認書に差異が出るので

どうしたらいいのか悩んでしまいました。

どなかた教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

11月決算月なのですが、11月末締めで納品済の代金を請求する予定でしたが、

先方の注文の発行の遅れで12月末締で請求することになってしまいました。

この場合、未請求分の決算仕訳は、

売掛金で計上するのでしょうか?

仕掛品で計上するのでしょうか?

なんだかこんがらがってしまい。。。

売掛でいいとは思うのですが、そうすると残高確認書に差異が出るので

どうしたらいいのか悩んでしまいました。

どなかた教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re:決算期の売掛金について

2017/12/05 17:09

efu

すごい常連さん

編集

税理士ではありませんので私見による回答になります。

11月に納品済み、11月末で請求書を提出する予定であったなら11月に売上げがあったものとして11月末で売掛金を計上すべきだと思います。

問題は売上げ計上時期です。
決算月以外ならそんなに気を遣う必要はありませんが、決算月についてはその期の売上げとすべきかどうかは重要な問題になります。11月期に売上げを計上すれば収入が増えるために法人税等が多くなります。売上げ時期を12月に延ばして11月期の売上げに計上しないと11月期の税金が少なくて済みますが、税務署は利益操作(本来11月期に計上すべき利益を意識的にずらして法人税を減少させた)とみる可能性が大きいでしょう。

顧問税理士か税務署に確認すべきだと思います。

税理士ではありませんので私見による回答になります。

11月に納品済み、11月末で請求書を提出する予定であったなら11月に売上げがあったものとして11月末で売掛金を計上すべきだと思います。

問題は売上げ計上時期です。
決算月以外ならそんなに気を遣う必要はありませんが、決算月についてはその期の売上げとすべきかどうかは重要な問題になります。11月期に売上げを計上すれば収入が増えるために法人税等が多くなります。売上げ時期を12月に延ばして11月期の売上げに計上しないと11月期の税金が少なくて済みますが、税務署は利益操作(本来11月期に計上すべき利益を意識的にずらして法人税を減少させた)とみる可能性が大きいでしょう。

顧問税理士か税務署に確認すべきだと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 みいた 2017/12/05 11:18
1
Re:決算期の売掛金について
efu 2017/12/05 17:09
2 hirosuzu64 2017/12/07 09:53
3 みいた 2017/12/08 14:25
4 efu 2017/12/09 14:31

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