みいた

おはつ

回答数:4

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よろしくお願いします。

11月決算月なのですが、11月末締めで納品済の代金を請求する予定でしたが、

先方の注文の発行の遅れで12月末締で請求することになってしまいました。

この場合、未請求分の決算仕訳は、

売掛金で計上するのでしょうか?

仕掛品で計上するのでしょうか?

なんだかこんがらがってしまい。。。

売掛でいいとは思うのですが、そうすると残高確認書に差異が出るので

どうしたらいいのか悩んでしまいました。

どなかた教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

11月決算月なのですが、11月末締めで納品済の代金を請求する予定でしたが、

先方の注文の発行の遅れで12月末締で請求することになってしまいました。

この場合、未請求分の決算仕訳は、

売掛金で計上するのでしょうか?

仕掛品で計上するのでしょうか?

なんだかこんがらがってしまい。。。

売掛でいいとは思うのですが、そうすると残高確認書に差異が出るので

どうしたらいいのか悩んでしまいました。

どなかた教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。