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前期購入分の固定資産の消費税処理

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前期購入分の固定資産の消費税処理

2005/08/13 01:07

あゆママ

おはつ

回答数:1

編集

今期(7月決算)より課税事業者となり 9月末には消費税の納税があるのですが 元々素人の私が弟の会社の経理を担当することになり早5期経過。税理士も入れず 質問はいつも税務署でしていましたが こちらのサイトにたどりつき いつも参考にさせて頂いています!

質問は 消費税についてですが、免税事業者が課税事業者になった期に 前期までに仕入れた「商品などの棚卸資産」に係わる消費税額は、その課税期間の仕入れに係わる消費税として計上しても良しとされていますが、前期までに購入した「固定資産」(車両運搬具や建物・備品)も 同じ扱いになるのでしょうか?

例えば 下記のような解釈で よろしいでしょうか?

車両を税込み105万で購入しました。(前期)
車両運搬具 1.050.000/現金 1.050.000 

前期末に減価償却をしました。(直接法にて)
減価償却費 300.000/車両運搬具 300.000

ここまでで 今期の期首価格は 車両運搬具¥750.000
になるわけですが この時の会計ソフトへの 期首価格入力が
わかりません。

今は 税取引なしで 車両運搬具 ¥750.000で
入力していますが 下記でもいいのでしょうか?

車両運搬具 ¥700.000
仮払消費税 ¥ 50.000

ちなみに 処理は今期より税抜き経理で行っています。 
消費税は 初めてで いろいろ考えていると頭がこんがらがって
きてしまいます。どうかご返答をよろしくお願い致します。

今期(7月決算)より課税事業者となり 9月末には消費税の納税があるのですが 元々素人の私が弟の会社の経理を担当することになり早5期経過。税理士も入れず 質問はいつも税務署でしていましたが こちらのサイトにたどりつき いつも参考にさせて頂いています!

質問は 消費税についてですが、免税事業者が課税事業者になった期に 前期までに仕入れた「商品などの棚卸資産」に係わる消費税額は、その課税期間の仕入れに係わる消費税として計上しても良しとされていますが、前期までに購入した「固定資産」(車両運搬具や建物・備品)も 同じ扱いになるのでしょうか?

例えば 下記のような解釈で よろしいでしょうか?

車両を税込み105万で購入しました。(前期)
車両運搬具 1.050.000/現金 1.050.000 

前期末に減価償却をしました。(直接法にて)
減価償却費 300.000/車両運搬具 300.000

ここまでで 今期の期首価格は 車両運搬具¥750.000
になるわけですが この時の会計ソフトへの 期首価格入力が
わかりません。

今は 税取引なしで 車両運搬具 ¥750.000で
入力していますが 下記でもいいのでしょうか?

車両運搬具 ¥700.000
仮払消費税 ¥ 50.000

ちなみに 処理は今期より税抜き経理で行っています。 
消費税は 初めてで いろいろ考えていると頭がこんがらがって
きてしまいます。どうかご返答をよろしくお願い致します。

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1. Re: 前期購入分の固定資産の消費税処理

2005/08/13 10:40

konta

すごい常連さん

編集

 免税事業者の期間中に購入した固定資産の
仮払消費税は控除出来ません。

車両運搬具 700,000円
仮払消費税  50,000円 
と仕訳すると控除することになってしまうので
期首 車両運搬具750,000円 でスタートします。

消費税については簡易課税・本則課税の選択や
高額な設備投資を行なう際の各種選択届の判断など
いろいろあるので税理士の方にそろそろ依頼するのも
選択のひとつだと思います。

消費税処理で損をしないようにするには細心の注意が必要ですよ。
今回のケースは50,000円だからよかったですが
建物の建築資金等にかかる消費税処理で消費税が数百万円だったら・・・
間に合わなかったでは済まないですよね。

 免税事業者の期間中に購入した固定資産
仮払消費税は控除出来ません。

車両運搬具 700,000円
仮払消費税  50,000円 
仕訳すると控除することになってしまうので
期首 車両運搬具750,000円 でスタートします。

消費税については簡易課税・本則課税の選択や
高額な設備投資を行なう際の各種選択届の判断など
いろいろあるので税理士の方にそろそろ依頼するのも
選択のひとつだと思います。

消費税処理で損をしないようにするには細心の注意が必要ですよ。
今回のケースは50,000円だからよかったですが
建物の建築資金等にかかる消費税処理で消費税が数百万円だったら・・・
間に合わなかったでは済まないですよね。

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