いつも勉強させて頂いてます。
休憩時間に給湯室のスレで爆笑してしまい、同僚に変な目で見られたgizmoです。
タイトルの件なのですが。
外国企業へのサービスの所得に対して、外国法人税と、Business Tax(営業税?)を収めました。
外国法人税の控除を受けようと思うのですが、Business Tax はどう処理べきなのでしょう?
控除対象の範囲において、Business Taxは該当しなさそうな気がしたんですが、実際の仕訳はどうすれば良いのかわかりません。
租税条約がうんたらかんたら・・・損金処理したらまずいですかね・・・。
いつも勉強させて頂いてます。
休憩時間に給湯室のスレで爆笑してしまい、同僚に変な目で見られたgizmoです。
タイトルの件なのですが。
外国企業へのサービスの所得に対して、外国法人税と、Business Tax(営業税?)を収めました。
外国法人税の控除を受けようと思うのですが、Business Tax はどう処理べきなのでしょう?
控除対象の範囲において、Business Taxは該当しなさそうな気がしたんですが、実際の仕訳はどうすれば良いのかわかりません。
租税条約がうんたらかんたら・・・損金処理したらまずいですかね・・・。