不明な点がありお知恵をお借りしたく、書き込みさせていただきます。
本来、前期決算時に以下のような仕訳をして、
法人税及び住民税 xx / 未払い法人税等 xx
当期、実際に支払った時に以下のような仕訳をするべきかと思います。
未払い法人税等 xx / 現金 xx
しかし、前期にその仕訳を行なわずに帳簿を締めてしまいました。
そのため、法人税の申告書上では、これに関する調整項目はなしで行いました。
その場合、当期に実際支払った時の仕訳は以下のようでよいでしょうか。
前期損益修正損 xx / 現金 xx
また、当期決算で時にはこの修正損の分は調整が必要となるのでしょうか。
頭が混乱してます^^;
よろしくお願いいたします。
不明な点がありお知恵をお借りしたく、書き込みさせていただきます。
本来、前期決算時に以下のような仕訳をして、
法人税及び住民税 xx / 未払い法人税等 xx
当期、実際に支払った時に以下のような仕訳をするべきかと思います。
未払い法人税等 xx / 現金 xx
しかし、前期にその仕訳を行なわずに帳簿を締めてしまいました。
そのため、法人税の申告書上では、これに関する調整項目はなしで行いました。
その場合、当期に実際支払った時の仕訳は以下のようでよいでしょうか。
前期損益修正損 xx / 現金 xx
また、当期決算で時にはこの修正損の分は調整が必要となるのでしょうか。
頭が混乱してます^^;
よろしくお願いいたします。