今期(7月決算)より課税事業者となり 9月末には消費税の納税があるのですが 元々素人の私が弟の会社の経理を担当することになり早5期経過。税理士も入れず 質問はいつも税務署でしていましたが こちらのサイトにたどりつき いつも参考にさせて頂いています!
質問は 消費税についてですが、免税事業者が課税事業者になった期に 前期までに仕入れた「商品などの棚卸資産」に係わる消費税額は、その課税期間の仕入れに係わる消費税として計上しても良しとされていますが、前期までに購入した「固定資産」(車両運搬具や建物・備品)も 同じ扱いになるのでしょうか?
例えば 下記のような解釈で よろしいでしょうか?
車両を税込み105万で購入しました。(前期)
車両運搬具 1.050.000/現金 1.050.000
前期末に減価償却をしました。(直接法にて)
減価償却費 300.000/車両運搬具 300.000
ここまでで 今期の期首価格は 車両運搬具¥750.000
になるわけですが この時の会計ソフトへの 期首価格入力が
わかりません。
今は 税取引なしで 車両運搬具 ¥750.000で
入力していますが 下記でもいいのでしょうか?
車両運搬具 ¥700.000
仮払消費税 ¥ 50.000
ちなみに 処理は今期より税抜き経理で行っています。
消費税は 初めてで いろいろ考えていると頭がこんがらがって
きてしまいます。どうかご返答をよろしくお願い致します。
今期(7月決算)より課税事業者となり 9月末には消費税の納税があるのですが 元々素人の私が弟の会社の経理を担当することになり早5期経過。税理士も入れず 質問はいつも税務署でしていましたが こちらのサイトにたどりつき いつも参考にさせて頂いています!
質問は 消費税についてですが、免税事業者が課税事業者になった期に 前期までに仕入れた「商品などの棚卸資産」に係わる消費税額は、その課税期間の仕入れに係わる消費税として計上しても良しとされていますが、前期までに購入した「固定資産」(車両運搬具や建物・備品)も 同じ扱いになるのでしょうか?
例えば 下記のような解釈で よろしいでしょうか?
車両を税込み105万で購入しました。(前期)
車両運搬具 1.050.000/現金 1.050.000
前期末に減価償却をしました。(直接法にて)
減価償却費 300.000/車両運搬具 300.000
ここまでで 今期の期首価格は 車両運搬具¥750.000
になるわけですが この時の会計ソフトへの 期首価格入力が
わかりません。
今は 税取引なしで 車両運搬具 ¥750.000で
入力していますが 下記でもいいのでしょうか?
車両運搬具 ¥700.000
仮払消費税 ¥ 50.000
ちなみに 処理は今期より税抜き経理で行っています。
消費税は 初めてで いろいろ考えていると頭がこんがらがって
きてしまいます。どうかご返答をよろしくお願い致します。