経理初心者です。よろしくお願い致します。
期首の補助科目設定に関してですが、
決算終了して、次年度に繰り越した際に、
補助科目をもっと増やして細かく管理しようということになり、
未払金:その他 などで一本で処理していた支払先を、
未払金:○○などのように、分ける事になったのですが、
科目自体は変更しないので、期首に補助科目増やして
前期残高として細かく入力してしまったのですが
本当は期首に前の補助科目から振替える仕訳を入れなければダメでしょうか?
本当に初歩的な質問ですみません。よろしくお願い致します。
経理初心者です。よろしくお願い致します。
期首の補助科目設定に関してですが、
決算終了して、次年度に繰り越した際に、
補助科目をもっと増やして細かく管理しようということになり、
未払金:その他 などで一本で処理していた支払先を、
未払金:○○などのように、分ける事になったのですが、
科目自体は変更しないので、期首に補助科目増やして
前期残高として細かく入力してしまったのですが
本当は期首に前の補助科目から振替える仕訳を入れなければダメでしょうか?
本当に初歩的な質問ですみません。よろしくお願い致します。